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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012954
Nro. de Timbrado
11287946
Monto de la Factura
₲ 480.975.000
Nro. de Orden de Pago
4395
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.146.860
IVA
₲ 22.903.571
Retención DNCP
₲ 1.795.640
Retención IVA
₲ 6.871.071
Retención Renta
₲ 9.161.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
260/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112910
Monto Contrato
₲ 4.356.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.356.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.194.537.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
