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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004552
Nro. de Timbrado
11194168
Monto de la Factura
₲ 8.784.400
Nro. de Orden de Pago
3705
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.353.805
IVA
₲ 798.582

Retención DNCP
₲ 31.304
Retención IVA
₲ 239.575
Retención Renta
₲ 159.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
59/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-104961
Monto Contrato
₲ 742.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.062.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.811.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274795
Nombre de la Licitación
LPN 106-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE LUQUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips