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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000346
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 87.931.110
Nro. de Orden de Pago
13428
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.620.886
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 313.354
Retención IVA
₲ 2.398.122
Retención Renta
₲ 1.598.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
354/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116771
Monto Contrato
₲ 1.123.174.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.068.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.726.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294254
Nombre de la Licitación
LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
