Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000759
Nro. de Timbrado
11893992
Monto de la Factura
₲ 160.228.920
Nro. de Orden de Pago
3805
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.374.789
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 570.998
Retención IVA
₲ 4.369.880
Retención Renta
₲ 2.913.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
354/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116771
Monto Contrato
₲ 1.123.174.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.068.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.726.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294254
Nombre de la Licitación
LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips