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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004100
Monto de la Factura
₲ 183.582.328
Nro. de Orden de Pago
17963
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.155.807
IVA
₲ 5.695.866

Retención DNCP
₲ 223.278
Retención IVA
₲ 1.708.760
Retención Renta
₲ 1.139.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.427.506
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-84882
Monto Contrato
₲ 12.687.235.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.006.278.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.436.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia