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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001526
Monto de la Factura
₲ 312.806.660
Nro. de Orden de Pago
11727
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.760.000
IVA
₲ 27.656.624

Retención DNCP
₲ 1.084.140
Retención IVA
₲ 8.296.987
Retención Renta
₲ 5.531.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.550.416
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-84882
Monto Contrato
₲ 12.687.235.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.006.278.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.436.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia