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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003868
Monto de la Factura
₲ 289.035.267
Nro. de Orden de Pago
14397
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.802.579
IVA
₲ 26.275.933

Retención DNCP
₲ 1.030.017
Retención IVA
₲ 7.882.780
Retención Renta
₲ 5.255.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.064.704
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-13001-14-84882
Monto Contrato
₲ 12.687.235.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.006.278.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.321.436.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256665
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION BASAMENTO TORRE SUR - CAÑERIAS, FRANCOILS, MANEJADORES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia