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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0003635
Nro. de Timbrado
15926489
Monto de la Factura
₲ 1.324.060
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.082
IVA
₲ 63.050
Retención DNCP
₲ 4.893
Retención IVA
₲ 18.915
Retención Renta
₲ 37.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.116
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12020-22-222443
Monto Contrato
₲ 4.276.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.789.856.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.622.572.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406867
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para alimentos para los EDIs Proyecto Atencion Integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con Enfoque Comunitario Plurianual 2022-2023.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia