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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001191
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13536353
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 108.512.506
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            50
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-02-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-02-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-02-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 102.692.289
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 394.591
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 5.425.625
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
        
                                    RUC
                            
            903416-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            32
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22008-19-181680
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.332.180.783
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.977.021.920
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.964.049.517
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            369724
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        