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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0028564
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12182980
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 35.432.991
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20361
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-12-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.510.777
        
                                    IVA
                            
            ₲ 335.613
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.156
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 100.684
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 67.123
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            43
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-16-120840
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.700.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.460.879.472
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.430.960.724
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292521
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEO - CONTRATO ABIERTO
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        