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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023925
Monto de la Factura
₲ 13.047.417
Nro. de Orden de Pago
1068
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.654.235
IVA
₲ 293.711

Retención DNCP
₲ 49.995
Retención IVA
₲ 88.113
Retención Renta
₲ 255.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-25005-12-48082
Monto Contrato
₲ 1.544.728.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.520.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.688.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229663
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac