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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002068
Monto de la Factura
₲ 22.663.646
Nro. de Orden de Pago
20139887
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.552.716
IVA
₲ 2.060.331

Retención DNCP
₲ 80.765
Retención IVA
₲ 618.099
Retención Renta
₲ 412.066
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
4886
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60559
Monto Contrato
₲ 965.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.692.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.404.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande