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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002063
Monto de la Factura
₲ 64.394.767
Nro. de Orden de Pago
20137170
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.238.252
IVA
₲ 5.854.070

Retención DNCP
₲ 229.480
Retención IVA
₲ 1.756.221
Retención Renta
₲ 1.170.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
4886
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60559
Monto Contrato
₲ 965.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.692.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.404.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande