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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 38.389.637
Nro. de Orden de Pago
20146327
Fecha de Orden de Pago
08-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.762.863
IVA
₲ 3.489.967
Retención DNCP
₲ 136.807
Retención IVA
₲ 1.046.990
Retención Renta
₲ 697.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.744.984
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
4685
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52759
Monto Contrato
₲ 1.296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.152.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.688.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande