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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 7.631.419
Nro. de Orden de Pago
201310519
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.910.457
IVA
₲ 693.765

Retención DNCP
₲ 27.196
Retención IVA
₲ 208.130
Retención Renta
₲ 138.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 346.883
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80002008-1
Número de Contrato
4734/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55928
Monto Contrato
₲ 1.875.627.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.655.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.491.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande