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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 15.071.198
Nro. de Orden de Pago
2014412
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.647.381
IVA
₲ 1.370.109

Retención DNCP
₲ 53.708
Retención IVA
₲ 411.033
Retención Renta
₲ 274.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 685.054
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4736/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55952
Monto Contrato
₲ 1.642.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.689.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.550.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande