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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 3.968.076
Nro. de Orden de Pago
2014406
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.593.201
IVA
₲ 360.734

Retención DNCP
₲ 14.141
Retención IVA
₲ 108.220
Retención Renta
₲ 72.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 180.367
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
4736/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55952
Monto Contrato
₲ 1.642.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.689.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.550.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande