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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 99.916.852
Nro. de Orden de Pago
20149381
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.477.435
IVA
₲ 9.083.350

Retención DNCP
₲ 356.067
Retención IVA
₲ 2.725.005
Retención Renta
₲ 1.816.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.541.675
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5083
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-68194
Monto Contrato
₲ 1.682.517.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.355.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.196.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230657
Nombre de la Licitación
Lp0815-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión en Localidades del Departamento de Ñeembucú, con Provisión Total de Materiales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande