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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 241.590.909
Nro. de Orden de Pago
201310220
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.767.157
IVA
₲ 21.962.810

Retención DNCP
₲ 860.942
Retención IVA
₲ 6.588.843
Retención Renta
₲ 4.392.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.981.405
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5083
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-68194
Monto Contrato
₲ 1.682.517.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.355.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.196.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230657
Nombre de la Licitación
Lp0815-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión en Localidades del Departamento de Ñeembucú, con Provisión Total de Materiales.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande