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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 36.164.279
Nro. de Orden de Pago
20139785
Fecha de Orden de Pago
18-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.747.741
IVA
₲ 3.287.662
Retención DNCP
₲ 128.876
Retención IVA
₲ 986.299
Retención Renta
₲ 657.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.643.831
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4739/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55912
Monto Contrato
₲ 2.855.413.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.053.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.312.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande