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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001842
Monto de la Factura
₲ 722.250
Nro. de Orden de Pago
20137991
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.016
IVA
₲ 65.659
Retención DNCP
₲ 2.574
Retención IVA
₲ 19.698
Retención Renta
₲ 13.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 32.830
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4739/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55912
Monto Contrato
₲ 2.855.413.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.053.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.312.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande