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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002047
Monto de la Factura
₲ 7.753.860
Nro. de Orden de Pago
20139768
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.021.332
IVA
₲ 704.896

Retención DNCP
₲ 27.632
Retención IVA
₲ 211.469
Retención Renta
₲ 140.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 352.448
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
4767/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55940
Monto Contrato
₲ 2.377.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.432.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.962.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande