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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 25.019.196
Nro. de Orden de Pago
20144279
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.655.565
IVA
₲ 2.274.472

Retención DNCP
₲ 89.159
Retención IVA
₲ 682.342
Retención Renta
₲ 454.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.137.236
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
4741/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55975
Monto Contrato
₲ 1.644.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.726.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.830.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande