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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000007
Monto de la Factura
₲ 142.107.130
Nro. de Orden de Pago
2014508
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.141.297
IVA
₲ 12.918.830

Retención DNCP
₲ 506.418
Retención IVA
₲ 3.875.649
Retención Renta
₲ 2.583.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
4848
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58946
Monto Contrato
₲ 5.685.228.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.392.257.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.214.003.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande