- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000070
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.016.750
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20141557
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-02-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-03-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-03-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.353.859
        
                                    IVA
                            
            ₲ 637.886
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.005
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 191.366
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 127.577
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 318.943
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
        
                                    RUC
                            
            415727-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            4735/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-12-55913
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.875.627.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 990.621.341
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 897.034.629
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228468
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        