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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 212.750.000
Nro. de Orden de Pago
201311363
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.556.381
IVA
₲ 19.340.909

Retención DNCP
₲ 758.164
Retención IVA
₲ 5.802.273
Retención Renta
₲ 3.868.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.765.000

Datos del Contrato

Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4845
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58959
Monto Contrato
₲ 4.956.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.879.512.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.350.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande