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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. de Orden de Pago
20143892
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.477.746
IVA
₲ 6.272.727
Retención DNCP
₲ 245.891
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
₲ 1.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.140.000
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4845
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58959
Monto Contrato
₲ 4.956.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.879.512.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.350.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande