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Datos del Pago

Nro. de Factura
20863
Nro. de Timbrado
11940715
Monto de la Factura
₲ 41.732.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.580.107
IVA

Retención DNCP
₲ 151.893
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22016-17-140070
Monto Contrato
₲ 41.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.732.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.580.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327862
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PREPARACIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron