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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0081741
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 55.952.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000018987
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-02-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-02-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-02-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 52.678.044
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.086.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 197.358
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.525.964
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.525.964
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            136-2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-215020
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 158.672.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 159.015.991
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 145.888.704
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364798
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 33-21 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA DE MINIMA INVASION PARA EL I.P.S.
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        