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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000051
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 653.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000025385
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-08-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 614.973
        
                                    IVA
                            
            ₲ 59.409
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.305
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 17.823
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 17.823
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            149/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-214584
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 310.931.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 128.311.536
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 120.853.559
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392602
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 23-21 ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y CUBIERTAS PARA AMBULANCIAS Y MÓVILES VARIOS DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        