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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0016771
Monto de la Factura
₲ 163.619.000
Nro. de Orden de Pago
2000019620
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.938.652
IVA
₲ 7.791.381

Retención DNCP
₲ 604.611
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.674.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 34.249.756

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
388-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220389
Monto Contrato
₲ 47.867.401.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.744.988.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.563.580.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips