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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 7.226.901
Nro. de Orden de Pago
2000028413
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.661.269
IVA
₲ 656.991

Retención DNCP
₲ 25.228
Retención IVA
₲ 197.097
Retención Renta
₲ 262.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.080.511

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
424-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222058
Monto Contrato
₲ 4.325.666.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.607.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.844.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips