Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000956
Monto de la Factura
₲ 2.529.900
Nro. de Orden de Pago
2000026640
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.037.375
IVA
₲ 229.991

Retención DNCP
₲ 8.924
Retención IVA
₲ 68.997
Retención Renta
₲ 68.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.343.377

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
424-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222058
Monto Contrato
₲ 4.325.666.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.142.079.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.052.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips