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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000023424
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819
IVA
₲ 1.636.363
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
294-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221120
Monto Contrato
₲ 6.928.847.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.149.385.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.781.376.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips