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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035665
Monto de la Factura
₲ 105.109.974
Nro. de Orden de Pago
1500001061
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.748.272
IVA
₲ 5.005.237

Retención DNCP
₲ 384.402
Retención IVA
₲ 1.501.571
Retención Renta
₲ 4.004.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.471.540

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
390-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212273
Monto Contrato
₲ 16.380.448.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.393.861.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.793.305.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips