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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 82.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000028532
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.082.662
IVA
₲ 7.527.273

Retención DNCP
₲ 289.047
Retención IVA
₲ 2.258.182
Retención Renta
₲ 3.010.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.159.200

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
494-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217505
Monto Contrato
₲ 1.794.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.879.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.262.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396491
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-21 ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE CONTRASTES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips