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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 85.517.300
Nro. de Orden de Pago
2000028483
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.776.757
IVA
₲ 7.774.300
Retención DNCP
₲ 298.533
Retención IVA
₲ 2.332.290
Retención Renta
₲ 3.109.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
456-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222324
Monto Contrato
₲ 4.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.398.587.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.193.796.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips