- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002967
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 703.736.250
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000027926
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-04-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-04-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-04-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 664.300.211
        
                                    IVA
                            
            ₲ 33.511.250
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.573.664
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 10.053.375
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 26.809.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PROSALUD FARMA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033584-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            322-22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-218624
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.964.025.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.065.638.682
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.372.016.903
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402968
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 165-21 ADQUISICION FACTOR VIII RECOMBINANTE 1000 UI PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        