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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006921
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 574.560.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500001034
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 535.991.354
        
                                    IVA
                            
            ₲ 52.232.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.005.737
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 15.669.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 20.893.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            411-22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-220270
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.538.513.480
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.836.611.024
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.936.327.279
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            398320
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 90-22 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA SUTURA MECANICA CON GRAPADORA AUTOMATICA INTELIGENTE EN CARACTER DE COMODATO Y OXIGENADORES CON HEMOCONCENTRADORES COMPATIBLES CON EQUIPOS DE LA MARCA COVIDIEN Y MEDTRONIC PERTENECIENTES AL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        