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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009678
Monto de la Factura
₲ 3.975.000
Nro. de Orden de Pago
2000024779
Fecha de Orden de Pago
05-07-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.740.655
IVA
₲ 361.364
Retención DNCP
₲ 14.021
Retención IVA
₲ 108.409
Retención Renta
₲ 108.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
435/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217581
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.238.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.189.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399779
Nombre de la Licitación
LPN SBE 67-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips