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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0003585
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 28.125.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000974
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 23.654.403
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.556.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 99.205
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 767.045
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 767.045
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 2.812.500
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SALUMAX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80018828-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            141/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-214192
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 791.310.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 654.253.346
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 562.847.829
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392709
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 74-21 ADQUISICIÓN DE LOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 85/19 INSUMOS DE HEMODINAMIA DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        