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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 142.880.000
Nro. de Orden de Pago
2000026011
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.953.081
IVA
₲ 6.803.810

Retención DNCP
₲ 527.976
Retención IVA
₲ 2.041.143
Retención Renta
₲ 4.082.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.143.520

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
448-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224279
Monto Contrato
₲ 4.183.275.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.180.341.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.895.847.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397938
Nombre de la Licitación
LPN 91-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips