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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002175
Monto de la Factura
₲ 103.266.520
Nro. de Orden de Pago
1500000916
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.363.820
IVA
₲ 4.917.453

Retención DNCP
₲ 381.594
Retención IVA
₲ 1.475.236
Retención Renta
₲ 2.950.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
448-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224279
Monto Contrato
₲ 4.183.275.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.180.341.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.895.847.188

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397938
Nombre de la Licitación
LPN 91-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips