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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002802
Monto de la Factura
₲ 120.085.472
Nro. de Orden de Pago
2000027863
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.024.463
IVA
₲ 10.916.861

Retención DNCP
₲ 419.207
Retención IVA
₲ 3.275.058
Retención Renta
₲ 4.366.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
318/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218485
Monto Contrato
₲ 20.143.016.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.680.396.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.240.124.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399290
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips