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Datos del Pago

Nro. de Factura
001001000051
Nro. de Timbrado
1287939
Monto de la Factura
₲ 157.610.209
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.012.206
IVA
₲ 14.328.201

Retención DNCP
₲ 550.203
Retención IVA
₲ 4.298.460
Retención Renta
₲ 5.731.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.880.510
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-235133
Monto Contrato
₲ 5.226.000.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.759.390.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.531.848.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435469
Nombre de la Licitación
Proyecto de Ampliacion de Aulas, componente 1 de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura