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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001856
Monto de la Factura
₲ 47.377.300
Nro. de Orden de Pago
20153982
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.244.035
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 185.719
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 947.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
5366
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-84466
Monto Contrato
₲ 63.662.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.123.039.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.211.136.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250760
Nombre de la Licitación
Lp0891-13. Adquisición de Combustibles para Móviles y Generadores de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande