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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 814.500
Nro. de Orden de Pago
20159333
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.551
IVA
₲ 74.045
Retención DNCP
₲ 2.903
Retención IVA
₲ 22.214
Retención Renta
₲ 14.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.023
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5750
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92587
Monto Contrato
₲ 1.566.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.531.643.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.944.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande