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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 15.112.898
Nro. de Orden de Pago
20155947
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.685.141
IVA
₲ 1.373.900
Retención DNCP
₲ 53.857
Retención IVA
₲ 412.170
Retención Renta
₲ 274.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 686.950
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
5967
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98305
Monto Contrato
₲ 1.938.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.923.272.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.575.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande