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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001558
Monto de la Factura
₲ 39.659.340
Nro. de Orden de Pago
20157452
Fecha de Orden de Pago
10-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.320.436
IVA
₲ 3.605.395

Retención DNCP
₲ 141.331
Retención IVA
₲ 1.081.619
Retención Renta
₲ 721.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.394.875

Datos del Contrato

Proveedor
Walter Anibal Mieres Ligier
RUC
2489840-6
Número de Contrato
6070
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100311
Monto Contrato
₲ 1.229.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.229.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.750.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281024
Nombre de la Licitación
Lp1066-14. Adquisición de Crucetas de Madera, Herrajes y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande