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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 979.475
Nro. de Orden de Pago
20173002
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.941
IVA
₲ 89.043
Retención DNCP
₲ 3.490
Retención IVA
₲ 26.713
Retención Renta
₲ 17.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 44.522
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
5986
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99813
Monto Contrato
₲ 589.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.917.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.659.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande